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    《中国会计报》:彰显力量多方推动内审高质量发展 ——上海国家会计学院2024内部审计高质量发展论坛综述【2024年5月17日】
    日期:2024-05-20

    上海国家会计学院和中国商业会计学会联合主办的“2024内部审计高质量发展论坛”日前举行。论坛吸引到来自各行各业的400余位内审工作者,另有超过8万观众收看了线上直播。

    审计担负重要使命

    上海国家会计学院党委书记张锋表示,习近平总书记在主持二十届中央审计委员会第一次会议上强调,在强国建设、民族复兴新征程上,审计担负重要使命。 做好新时代新征程审计工作,总的要求是在构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,更好发挥审计监督作用上聚焦发力,做到“如臂使指 ”“如影随形 ” “如雷贯耳”。这是党中央赋予审计的重大历史使命,将审计工作提升到前所未有的高度,既是期望,更是鞭策。

    他指出,在新的形势下,如何完善体 制机制,规范内部审计,优化方式方法,提 升信息化水平,强化队伍建设,与巡视、财 会、统计监督形成合力,强化监督体系更 好彰显成效,对构建新质生产力,开创内 部审计事业新局面意义重大。

    中国商业会计学会副会长李凤雏在《关注理论前沿深化实践探索推进内部审 计高质量发展》中表示,推进内部审计高质量发展应当在理论上关注,并在实践中探索十个方面:一是完善内部审计领导体制,健全内部审计工作机制;二是明确内 部审计职能地位,巩固内部审计独立性和权威性;三是践行新发展理念,发挥独特优势;四是构建增值型内部审计体系,助力企业高质量发展;五是发挥敏捷审计功能作用,彰显内部审计优势;六是坚持系统观念,建立业财审“三位一体 ”融合体 系;七是以数字化转型推动内部审计高 质量发展;八是继续推进内部审计规范化建设;九是完善内部审计整改责任体系,持续提升内部审计成果水平;十是以权力运行和责任落实为落脚点,推动内部管理领导干部经济责任审计工作迈上 新台阶。

    瞭望周刊社党委常委、副总编辑谢鹏表示,审计工作高质量发展是中国式现代化的重要一环。面对新形势,内部审计在助力企业降本增效、提升价值等方面的作用进一步凸显。特别是进入数字经济时代,“智慧审计”正释放前所未有的正能量,有利于更好地抓住机遇,防范风险。

    中国审计学会会长孙宝厚表达了自己关于推进审计工作高质量发展的思考。主要包括:审计工作高质量发展及相关概念,如何推进审计工作高质量发展,是否应当以及建立什么样的审计工作高质量发展指标体系。

    以上环节由上海国家会计学院党委 委员、副院长张各兴主持。

    彰显内审力量

    中国中煤能源集团有限公司首席专家、审计部总经理王文章围绕《做实研究 型审计 坚持守正中创新》为题,以中煤审计的实践探索为支撑,分享了企业内审工作的中长期发展目标与实现路线图,提出研究型审计的思维、理念和路径,以及通过体制机制、目标方法、成果运用、强基固 本、团队建设方面的研究与实践。据介绍,中煤集团内审工作相关研究课题成果获得行业一等奖,集团审计部去年获中国内部审计协会2020—2022全国内部审计先进集体荣誉。

    中国移动通信集团内部审计部武汉分部总经理张国宏介绍了中国移动围绕公司数智化转型、高质量发展主线,制定内审信息化、数智化转型规划,多举措入手实现审计数智化新形态。他表示,内部审计应全面拥抱“AI+”时代,整合内审全量数据和专业知识,加速审计效能突破升级。

    中国工商银行内审局直属分局副局长陈天元分享了如何以“做精审计监督主责主业、树立审计行业标杆、助力集团转型发展、服务国家战略”四个层级为着力点,打造高质量内部审计体系,在服务科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融中彰显内部审计力量。

    上海国家会计学院教授李颖琦从内部审计与新质生产力、与推动大规模设备更新、与数据安全治理等维度,就如何实现内部审计新职责、新使命、新要求,拓展内部审计内容、方法和技术的转型升级,在谋大局明方向中思考新时期内部审计趋势与重点等主题进行了系统阐述。

    推动内审高质量发展

    中集集团纪委书记、审计监察部总经理王静华结合集团化组织面临的几大痛点,介绍了该公司通过搭建境内外风控信息平台、推进关键风险领域线上化管控、实施“三高一大”风险建模以及闭环整改线上化管控等举措,在顺应大势应对挑战中扎实推进内审内控数字化转型的实践探索。

    顺丰集团首席审计执行官刘国华表示,利用软件开发的敏捷理念武装内部审计,持续实现审计价值,形成内部审计敏捷价值观念,强调通过审计人员、审计洞察、业审融合及快速响应变化来持续提升内审价值交付。建立在数字化审计模式基础上的敏捷审计工作方式,能更迅速地应对组织中的不确定性,能更好地成就审计人员,更有效地带来审计价值。

    广东铭太信息科技有限公司董事长柳絮介绍了该公司积极探索以数字化审 计为手段的强审路径,以平台为载体、数据为核心、治理为手段、机制为保障,从规划、建设、应用、保障等领域全面发力, 推动数字化审计纵深发展。通过近20年的探索实践,打破了社会审计手工作业的模式、提升了行业监管信息化的水平、推动了外部审计监督数字化的进程、 创新了内部审计智能化的手段。

    在题为《新质生产力变革下的内部审 计之路》的主题演讲中,中国商业会计学会副会长谭丽丽用自己多年来成功带出的一个个学习型组织现身说法,诠释了新质生产力变革中的审计之路,关键是造就掌握数字技能的审计人才。 内部审计是培养管理工匠的土壤,内部审计为企业赋能、为治理提效、为发展聚力,推动技术与管理创新。

    该场最后环节,上海国家会计学院教务二部主任邱铁面向线上线下的8万余 听众介绍了学院今年开设的20多门内审系列课程的相关情况,并对学院在聚焦高质量人才培养方面开展的教学模式创新等情况作了相关介绍。

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