课堂上,来自北京、上海、江苏等地的行政事业单位财务、审计及内控岗位从业者围坐在一起,热烈交流着工作中遇到的内控流程执行、财务报销合规、风险识别等现实难题。“这次培训解答了我日常审计、财会监督中诸多困惑,学到的内控搭建方法、评价指标标准实用性极强,能直接运用到工作当中。”来自某科技审评中心的赵同学在课后反馈中由衷感慨。还有学员表示,课程让自己对新政策下内控建设、财会监督有了全新认知,也明晰了单位内控从制度搭建到落地整改的全流程逻辑。

随着2025年11月财政部《行政事业单位内部控制评价办法》(财会〔2025〕24号)正式发布,并定于2026年1月1日全面施行,行政事业单位内控工作正式迈入“建设、评价、整改、提升”闭环管理新阶段。该办法结合新《会计法》与加强财会监督相关要求,搭建起单位自评、部门复核、财政监督全链条评价体系,聚焦资金、权力、资源等高风险领域,对全国各级行政机关、事业单位、高校、医疗机构、科研院所等单位的内控管理、财务合规、风险防控提出了更高、更细致的要求。在此行业大背景下,一线从业人员亟需系统解读新规、掌握实操方法、借鉴典型案例,上海国家会计学院顺势开设本次专题培训班,精准对接行业刚需,首期开班便吸引了大批业内从业者踊跃参与。
为打破传统课堂单向授课的壁垒,强化师生互动、学员交流,本次首期培训在课堂布局上大胆创新。知名内控领域专家吉津海老师采用U字形课桌布局开展教学,将传统讲课模式转变为围合式学习空间。这种布局让每一位学员都能直面讲师,也方便学员之间面对面探讨,彻底改变了以往学员被动听课的状态。课堂上,吉津海围绕《行政事业单位内部控制评价办法》核心框架、评价指标体系、报告编制与复核流程等核心内容层层拆解,结合海量一线实操案例,把晦涩的政策条文转化为可落地、可复制的工作方法。针对基层单位内控意识薄弱、流程执行缺位、事后补手续、线上线下签字混用等普遍痛点,他还现场引导学员分组研讨,共同梳理解决方案,让理论学习与实务问题深度结合,课堂氛围活跃且务实。
本次课程体系经过学院专业师资团队精心打磨,内容覆盖四大核心模块,贯穿政策解读、报告编制、内控优化、合规风控全维度,全方位满足不同岗位学员的学习需求。第一模块聚焦新规解读,深度剖析《行政事业单位内部控制评价办法》出台背景、评价原则、指标体系以及评价结果应用,厘清新旧制度衔接要点;第二模块专攻评价报告编制与复核,详解自评报告撰写技巧、部门复核规则、财政监督核查重点,规避报告漏评、资料虚假等常见错误;第三模块立足新《会计法》,讲解行政事业单位内控体系优化路径,梳理预决算、收支、政府采购、资产管理、合同管理等关键业务的风险控制点,指导单位搭建不相容岗位分离、风险评估、内控审计等长效机制;第四模块紧盯财务合规与舞弊防控,解读公务支出报销规范、凭证管理要求,结合典型警示案例传授舞弊风险识别与应对策略,强化财务人员廉政与风险防范意识。
从学员整体反馈来看,本次首期课程收获满满。大家普遍认为,课程紧扣当下政策热点与工作难点,内容接地气、实用性突出,不仅系统补齐了内控评价、财务合规的知识短板,还通过交流借鉴了不同单位的优秀经验,为后续推进本单位内控闭环管理、强化财会监督筑牢了基础。
为满足全国更多从业人员的学习需求,上海国家会计学院行政事业单位内控评价实操案例与财务合规专题培训班后续多期课程已正式排定,多地巡回开班,具体安排如下:
第二期 06/23-06/26 重庆(已确定开班)
第三期 07/21-07/24 苏州
第四期 08/11-08/14 厦门
第五期 09/15-09/18 贵阳
第六期 10/12-10/15 上海国家会计学院
招生报名持续开放,欢迎咨询参训。
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